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      2023年廣東美術館部門預算

      錄入時間: 2023-02-22

      目錄
       
      第一部分 廣東美術館概況
      一、主要職責
      二、部門機構設置
      三、部門預算構成
       
      第二部分 2023 年部門預算表
      一、收支總體情況表
      二、收入總體情況表
      三、支出總體情況表
      四、財政撥款收支總體情況表
      五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
      六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)
      七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
      八、政府性基金預算支出情況表
      九、國有資本經營預算支出情況表
      十、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)
      十一、部門預算基本支出預算表
      十二、部門預算項目支出及其他支出預算表
       
      第三部分 2023 年部門預算情況說明

      第四部分 名詞解釋

      第一部分 廣東美術館概況

      一、主要職責
      (一)廣東美術館是廣東省文化廳的直屬單位,公益一類事 業單位,主要工作任務是:負責收藏、研究、展示廣東及國內外 美術作品;開展對公民藝術素質的教育和學術研究、展覽交流活 動。
      (二)我館始終堅持面向社會、面向觀眾的辦館理念,以 高質、務實為宗旨,堅持自身的學術定位和學術導向,策劃和舉 辦形式和內容多樣的展覽,服務社會是我館的重要職能。我館不 斷提高服務意識,在充分發揮自身的資源和人才優勢的基礎上, 通過公共教育活動,培養觀眾藝術興趣,陶冶藝術情操,不斷完 善美術館的教育和休閑功能,為社會提供更優質的服務。
       
      二、部門機構設置
      廣東美術館內設辦公室、研究策展部、典藏部、展覽設計部、 美術文獻研究中心、藝術發展部、公共教育部、學術事務部、資 訊傳播部、人事部、財務部、保衛部、藝術修復部等部門。
       
      三、部門預算構成
      本部門無下屬單位,部門預算為單位本級預算。
       
      第二部分 2023 年部門預算表
      注:無
      第三部分 2023 年部門預算情況說明

      一、部門預算收支增減變化情況
      2023年本部門收入預算7,360.15萬元,比上年增加3,149.38萬元,增長74.8%,主要原因是增加省級專項經費及新館運行經費;支出預算7,360.15萬元,比上年增加3,149.38萬元,增長74.8%,主要原因是增加省級專項經費及新館運行經費。
       
      二、“三公”經費安排情況
      2023年本部門財政撥款安排“三公”經費14萬元,比上年增加5萬元,增長55.6%,主要原因是因涉外展覽而增加因公出國(境)費。其中:因公出國(境)費5萬元,比上年增加5萬元,增長0.0%,主要原因是因涉外展覽而增加因公出國(境)費;公務用車購置及運行費8萬元(公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元;公務用車運行維護費8萬元,比上年增加0萬元。)比上年增加0萬元,增長0.0%,主要原因是與上年持平,無增減變
      化;公務接待費1萬元,比上年增加0萬元,增長0.0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。
       
      三、機關運行經費安排情況
      行政經費(機關運行經費)指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。2023年,本部門機關運行經費安排0萬元,比上年增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門為非參照公務員法管理的事業單位,按照上述定義,本部門無機關運行經費。
       
      四、政府采購情況
      2023年本部門政府采購安排1190萬元,其中:貨物類采購預算30萬元,工程類采購預算300萬元,服務類采購預算860萬元等。

      五、國有資產占有使用情況
      截至2022年12月31日,本部門固定資產金額15420.79萬元,分布構成情況為:房屋21866.71平方米,車輛2輛,單價在100萬元以上的設備0臺等。本年度擬購置固定資產35萬元,主要是購置辦公設備、監控技防設備等。
       
      六、重點項目預算績效目標情況
      2023年,本部門重點項目績效目標情況如下:
       
      第四部分名詞解釋
      一、財政撥款收入:指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
      六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
      七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
      八、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
      九、行政經費(機關運行經費):指用于維持行政(參公)單位機關運行的經費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
      十、“三公”經費:“三公”經費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費具體包括公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車運行維護費具體包括按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費具體包括按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用

      相關附件:2023年廣東美術館部門預算.pdf
      開放信息

      開放時間:每周二至周日900-1700(逢周一閉館)

      每日1630停止入場

      地址:廣東省廣州市越秀區二沙島煙雨路38

      咨詢電話:020-87351468

      預約觀展:

      通過微信公眾號實名注冊預約,到館出示預約二維碼、預約人身份證進館。如需預約改期請先取消預約重新預約。每個成人限帶1名兒童(未滿14周歲)。
      目前僅接受散客(個人)參觀。

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